为深入落实各级国有资产管理工作要求,全面摸清资产底数、规范台账管理、提升精细化管理水平,和田地区财政局组织开展地区行政事业单位固定资产专项摸底审核工作。本次核查自7月20日启动,截至7月30日,已完成144家有账面固定资产单位的数据排查梳理。
经核查,各单位资产管理普遍存在基础薄弱、台账更新不及时等问题,系统数据不规范、不完整问题突出。主要表现为:一是资产类别录入有误,分类标准执行不统一;二是使用部门、使用人、规格型号、存放地点、凭证号等关键基础信息缺失;三是资产配置类别界定不准,系统填报与实际情况不符;四是部分办公设备、家具用具存在超标准配置问题;五是系统待办事项长期积压,未及时办结闭环。
下一步,和田地区财政局将督促各单位压实主体责任,对照问题逐项整改,规范资产分类、补齐缺失信息、清理系统待办,严格规范资产配置管理。同时,将细化制定专项检查方案,对问题单位开展针对性监督检查,全程跟踪问题整改落地成效。持续健全常态化资产管理机制,落实动态更新、常态核对、全程管控工作要求,确保资产数据真实准确、账实相符,持续提升地区行政事业单位资产管理规范化、精细化水平。
新公网安备 65010202000418号
