内控制度是内控管理的基石,既要织密制度的笼子,更要注重制度的科学性、有效性。财政内控监督处(内控办)会同各牵头处室单位,结合季度考评情况及财政运行管理新变化新要求,持续开展考评指标优化调整工作,对有效的防控措施要继续坚持、不断强化,无效的予以调整和删除。
根据厅党组会部署要求,2025年7月以来,财政内控监督处(内控办)会同牵头处室单位,结合业务运行及内控管理实际需要,经认真研究,并3次广泛征求各处室单位意见建议,对机关运转、公共关系等6个专项风险部分考评指标提出了优化调整意见。最终调整了33项、增加了28项、优化删除了8项考评指标。9月3日,已提请专题会议审议通过,9月12日,提请党组会审议通过后以内控工作提醒函的形式告知各处室单位,要求在日常业务办理中重点关注、认真执行。优化调整后的专项风险考评指标将在2025年第三季度内控考评中正式启用。
常态化调整优化助力推动内控考评指标与财政厅党组的决策部署及财政中心工作、核心业务、关键环节更加切合,与各处室单位承担的职责任务也更加匹配,更符合财政运行管理的实际需要,简单、直接、透明,可量化、利执行。
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